MENU
PDF Opties

Het financieel resultaat 2020-2023

ALGEMEEN

De indeling van de begroting kent verplicht een programmaplan en dit programmaplan kent weer een aantal verplichte onderdelen (artikel 8 BBV):

a. de te realiseren programma's;

b. een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

c. een overzicht van de kosten van overhead;

d. het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, en

e. het bedrag voor onvoorzien.

Het aantal 'te realiseren programma’s' en de indeling daarvan is vrij; dit mag op gemeentelijk niveau bepaald worden. De andere onderdelen van het programmaplan zijn verplicht en maken dus geen onderdeel meer uit van de nu nog vrije programmaindeling. Daarnaast is er een apart overzicht van de kosten van overhead in het programmaplan, waarbij de programma's alleen de kosten bevatten die betrekking hebben op het primaire proces.

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geldt als indelingsvoorschrift voor de begroting dat alle mutaties op reserves onderdeel uitmaken van het resultaat van de begroting. Voor de mutaties op deze reserves gelden de volgende richtlijnen:

Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt het voordelige resultaat toegevoegd of het nadelige resultaat onttrokken. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming. Een deel van de algemene reserve wordt aangemerkt als weerstandsvermogen en dient in stand te blijven om risico's te kunnen opvangen.

Egalisatiereserves

Deze reserves worden gebruikt om schommelingen in de tijd en uitvoering van de resultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. In principe zijn de egalisatiereserves niet aan een termijn gekoppeld.

Bestemmingsreserves

Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel binnen een vastgestelde termijn.

In het vervolg van dit onderdeel van de begroting wordt ingegaan op:

  • de samenstelling van het resultaat 2020;
  • het meerjarig overzicht 2020-2023 van de saldi per programma;
  • de reeds in de programmabegroting verwerkte inzet van reserves, conform eerdere besluitvorming;
  • overzicht van incidentele baten en lasten.

HET TOTAAL VAN DE AFZONDERLIJKE PROGRAMMA'S EN HET RESULTAAT 2020

Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

PGR01 Publieksdiensten

-5.792

3.132

-2.660

PGR02 Samenleving

-132.260

30.984

-101.276

PGR03 Wonen

-743

174

-569

PGR04 Milieu

-12.257

13.012

755

PGR05 Bereikbaarheid

-3.639

3.564

-74

PGR06 Beheer openbare ruimte

-23.122

8.614

-14.507

PGR07 Ruimtelijke ordening

-31.158

30.151

-1.007

PGR08 Veiligheid

-7.667

5

-7.662

PGR09 Economie

-1.317

639

-678

PGR10 Bestuur & concern

-9.909

5.206

-4.703

Totaal programma

-227.864

95.482

-132.382

Algemene dekkingsmiddelen

-1.074

154.284

153.211

Overhead

-21.016

254

-20.762

Heffing VPB

-

-

-

Onvoorzien

-50

-

-50

Resultaat voor bestemming

-250.004

250.020

16

Resultaatbepaling via egalisatie- en bestemmingsreserves

-3.122

620

-2.502

Resultaatbepaling via algemene reserve

-714

4.146

3.432

Resultaatbestemming: resultaat begrotingsjaar

-946

-

-946

Resultaat begroting

-254.786

254.786

-

ONTWIKKELING VAN HET RESULTAAT MEERJARIG 2020-2023

Programma (Bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

PGR01 Publieksdiensten

-2.660

-3.101

-2.713

-3.193

PGR02 Samenleving

-101.276

-103.183

-104.324

-105.302

PGR03 Wonen

-569

-398

-402

-400

PGR04 Milieu

755

850

713

667

PGR05 Bereikbaarheid

-74

-35

117

90

PGR06 Beheer openbare ruimte

-14.507

-15.126

-15.482

-15.683

PGR07 Ruimtelijke ordening

-1.007

-2.072

-2.475

-2.531

PGR08 Veiligheid

-7.662

-7.697

-7.718

-7.834

PGR09 Economie

-678

-496

-417

-395

PGR10 Bestuur & concern

-4.703

-5.259

-3.996

-4.036

Resultaat Programma's

-132.382

-136.515

-136.698

-138.617

Algemene dekkingsmiddelen

153.211

157.574

159.951

163.550

Overhead

-20.762

-21.000

-21.354

-21.589

Heffing VPB

-

-

-

-

Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

16

9

1.849

3.294

Resultaat bepaling via egalisatie- en bestemmingsreserves

-2.502

-86

-285

-294

Resultaat bepaling via algemene reserve

3.432

-288

-702

-714

Resultaatbestemming: resultaat begrotingsjaar

946

-365

862

2.286

Samenstelling van het resultaat naar afzonderlijke reserves

In onderstaand overzicht worden de mutaties op de reserves weergegeven. Het doel, de voeding en de mutaties op de afzonderlijke reserves zijn toegelicht in het onderdeel overige overzichten en in de financiële toelichting per programma.

(bedragen * € 1.000)

Programma

2020

2021

2022

2023

Resultaat programma's (saldo baten/lasten)

1 t/m 10

-132.382

-136.515

-136.698

-138.617

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)

153.211

157.574

159.951

163.550

Overhead (saldo baten/lasten)

-20.762

-21.000

-21.354

-21.589

Heffing VPB (saldo baten/lasten)

-

-

-

-

Onvoorzien (saldo baten/lasten)

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

16

9

1.849

3.294

Resultaatbepaling via egalisatiereserves:

Toevoeging aan de reserve Begraafrechten

6

-82

-82

-82

-82

Onttrekking aan de reserve Begraafrechten

6

161

161

161

161

Mutaties egalisatiereserves

78

78

78

78

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves:

Onttrekking aan de reserve Transformatie 3D

2

-

-

-

-

Onttrekking aan de reserve Risico's 3D

2

-

-

-

-

Toevoeging aan de reserve Woonvisie

3

-352

-

-

-

Onttrekking aan de reserve Woonvisie

3

174

105

86

77

Toevoeging woningbouwprogrammering

3

-2.000

-

-

-

Toevoeging aan de reserve Parkeren

5

-174

-269

-449

-449

Onttrekking aan de reserve Sanering asbest

7

-

-

-

-

Toevoeging aan de reserve Gronden

7

-513

-

-

-

Onttrekking aan de reserve Gronden

7

285

-

-

-

Mutaties bestemmingsreserves

-2.580

-164

-363

-372

Resultaatbepaling via algemene reserve:

Onttrekking woningbouwprogrammering

3

2.000

-

-

-

Onttrekking herinrichting openbare ruimte Wagenweggebied

7

300

-

-

-

Onttrekking voor pilotproject aardgasloos

9

325

-

-

-

Onttrekking voor incidenteel fusiebudget

10

886

426

12

-

Toevoeging versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

AD

-714

-714

-714

-714

Onttrekking algemene reserve (cf. begroting 2020)

AD

635

-

-

-

Mutaties algemene reserve

3.432

-288

-702

-714

Resultaat na bestemming

946

-365

862

2.286

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE

De mutaties op de algemene reserve zijn als volgt opgebouwd:

Het saldo van de algemene reserve ontwikkelt zich eind 2023 in een saldo van ruim € 23,3 miljoen.

(bedragen maal € 1000)
(+/+ = toevoeging en -/- onttrekking)

2020

2021

2022

2023

Saldo 1 januari

21.288

18.802

18.725

20.289

Versterking algemene reserve conform begroting 2016 (toevoeging)

714

714

714

714

Incidenteel fusiebudget (onttrekking)

-886

-426

-12

-

Pilotproject aardgasloos (onttrekking)

-325

-

-

-

Woningbouwprogrammering (onttrekking)

-2.000

-

-

-

Herinrichting openbare ruimte Wagenweggebied (onttrekking)

-300

-

-

-

Rekeningresultaten 2020/2022/2023 (toevoeging) en 2021 (onttrekking)

946

-365

862

2.286

Reeds bestemd rekeningresultaat 2020

(onttrekking cf. begroting 2020 besluit 1452589)

-635

-

-

-

Saldo 31 december

18.802

18.725

20.289

23.289

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Het overzicht incidentele baten en lasten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van structureel evenwicht. De term structureel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip 'incidenteel' moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Programma 1 Publiekdiensten

-48

-181

-

-

Programma 2 Samenleving

-138

-88

-

-

Programma 3 Wonen

-178

-105

-85

-85

Programma 4 Milieu

-230

-45

-45

-

Programma 6 Beheer openbare ruimte

-350

-

-

-

Programma 7 Ruimtelijke ordening

253

525

-

-

Programma 9 Economie

150

-

-

-

Programma 10 Bestuur en concern

-959

-426

-12

-

Overzicht overhead

100

100

50

-

Saldo incidentele baten en lasten van alle programma's

-1.579

-400

-92

-85

Saldo incidentele baten en lasten vanuit de reserves

1.750

-3

-617

-629

Totaal saldo incidentele baten en lasten

171

-403

-709

-714

Het totaal van de incidentele baten en lasten is in het onderdeel financiële overzichten bij de ontwikkeling en toelichting verloop van de vrije ruimte afgezet tegen het resultaat van de programmabegroting 2020-2023.